Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemberian kredit dan prosedur pemberian kredit pada BUMDesa Mitra Usaha Mulya. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan BUMDesa Mitra Usaha Mulya, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah diterapkan dan dijalankan dengan baik, karena telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. Namun pada indikator lingkungan pengendalian masih ditemukan karyawan yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan. Prosedur pemberian kredit pada BUMDesa juga sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. BUMDesa memiliki prosedur yang harus dilakukan dari awal sampai akhir dilihat dari standard operational procedure (SOP) yang ada pada BUMDesa Mitra Usaha Mulya.

Keywords

Sistem Pengendalian Intern, Prosedur Kredit

Article Details

How to Cite
Yuni Listiani, & Makmur. (2021). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA BUMDesa MITRA USAHA MULYA DESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU. Hirarki : Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 3(2), 350–357. https://doi.org/10.30606/hirarki.v3i2.1380

References

  1. Debora Silly Agustina Kristi Muhammad Saifi Dwiatmanto.2018. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Mikro Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Pt. Bank Jatim Cabang Utama Kediri). Jurnal Administrasi Bisnis
  2. Dedy Takdir Sayfuddin.2007. Manajemen Perbankan. Unhalus Press. Kediri.
  3. Ely Rahmawati.2020. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit Pada CV.Calista abadi Gresik. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Wijaya Putra Surabaya
  4. Irfan Nursetiawan, 2018. Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan.
  5. Jeffry Rolando Taroreh, Jessy D.L Warongan, Treesje Runtu. 2016. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Pt Mandiri Tunas Finance Cabang Manado. Jurnal EMBA
  6. Lendi Irlandani Duha.2018. Analisis Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit Di Koperasi Masyarakat Bumiputera (Komas-Bp) Cabang Teluk Dalam. Skripsi. Teluk Dalam:Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan
  7. Kasmir. 2014. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers.
  8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan BUMDes.
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
  11. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2005 tentang Desa.
  12. Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60, tentang Sistem Pengendalian Internal. Jakarta.
  13. Rannita Margaretha Manoppo. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Sinar Galesong Prima Cabang Manado. Jurnal Emba
  14. Sugiyono.2014. Metode Penelitian Manajemen. Penerbit:Alfabeta
  15. Tanri F.Turuis, Sifrid S.Pangemanan, Dhullo Affandi.2017.Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT.Bank Sulutgo. Jurnal.Berkala Ilmiah Efisiensi
  16. Yenni Vera Fibriyanti & Oktavia Ikke Wijaya. 2018. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pd. Bpr Bank Daerah Lamongan. Jurnal MTB

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.